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    吉林省365彩票官方网址信息中心2016年部门预算
    】【关闭发表时间:2016-3-4 责任编辑:admin  消息来源:

    目  录

    第一部分  部门概况

      一、主要职能

      二、机构设置

    第二部分  2016年部门预算表

      一、一般公共预算

      (一)收支预算表

      (二)收入预算表

      (三)支出预算表

      (四)财政拨款支出预算表

      (五)财政拨款基本支出预算表

      (六)“三公”经费预算财政拨款情况统计表

    第一部分 部门概况

      一、主要职能

      利用先进技术、促进365彩票官方网址信息化,为政府,企业服务;负责全省生产资料流通行业的统计、调查与信息管理工作和生产资料市场监测工作;建立和完善365彩票官方网址信息网络和“吉林365彩票官方网址网”网站;为生产、流通企业、政府部门提供信息交流和咨询服务;按照国家规定的统计报表制度定期向中国365彩票官方网址与采购联合会、中国365彩票官方网址信息中心报送统计报表。

      二、机构设置

      根据上述职责,省365彩票官方网址信息中心内设 2 个机构,分别为行政事务部和综合业务部。

      无下属预算单位。

    第二部分 2016年部门预算表

      一般公共预算

    收支预算表

    单位:万元

    收      入

    支      出

    项  目

    预算数

    项  目

    预算数

    一、财政拨款收入

    131.47 

    一、一般公共服务

     

    财政预算拨款收入

    131.47 

    二、国防支出

     

    非税收入

     

    三、公共安全支出

     

    二、事业收入

     

    ……

     

      教育收费收入 

    医疗卫生和计划生育支出

    9.39

      其他事业收入

    住房保障支出

    9.53

    三、事业单位经营收入

     

    粮油物资储备支出

    112.55 

    四、上级补助收入

     

     

    五、附属单位上缴收入

     

     

     

    六、其他收入

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    131.47 

    本年支出合计

    131.47 

    上年结余

     

    结转下年

     

    部门结余

     

     

     

    用事业基金弥补收支差额

     

     

     

    其他结余

     

     

     

    收入总计

    131.47 

    支出总计

    131.47 



    收入预算表

    单位:万元

    功能分类

    科目名称

    总计

    本年收入

    上年结余

    合计

    财政拨款收入

    事业收入

    事业单位经营收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    小计

    财政预算                 拨款收入

    非税收入

    小计

    教育收费收入

    其他事业收入

    一、医疗卫生与计划生育支出

    9.39

    9.39

    9.39

    9.39

       医疗保障

    9.39

    9.39

    9.39

    9.39

        事业单位医疗

    9.39

    9.39

    9.39

    9.39

    二、住房保障支出      

    9.53

    9.53

    9.53

    9.53

        住房改革支出

    9.53

    9.53

    9.53

    9.53

         住房公积金

    9.53

    9.53

    9.53

    9.53

    三粮油物资储备支出

    112.55

    112.55

    112.55

    112.55

    物资事物

    112.55

    112.55

    112.55

    112.55

    事业运行

    112.55

    112.55

    112.55

    112.55

    合计

    131.47

    131.47

    131.47

    131.47



    支出预算表 

    单位:万元

    功能分类

    科目名称

    总计

    基本支出

    项目支出

    事业单位经营支出

    对附属单位补助支出

    上缴上级支出

    合计

    人员经费

    公用经费

    一、医疗卫生与计划生育支出

    9.39

    9.39

    9.39

       医疗保障

    9.39

    9.39

    9.39

        事业单位医疗

    9.39

    9.39

    9.39

    二、住房保障支出      

    9.53

    9.53

    9.53

        住房改革支出

    9.53

    9.53

    9.53

         住房公积金

    9.53

    9.53

    9.53

    三粮油物资储备支出

    112.55

    107.55

    96.76

    10.79

    5.00

    物资事物

    112.55

    107.55

    96.76

    10.79

    5.00

    事业运行

    112.55

    107.55

    96.76

    10.79

    5.00

    合计

    131.47

    126.47

    115.68

    10.79

    5.00



    财政拨款支出预算表

    单位:万元

    功能分类

    科目名称

    总  计

    基本支出

    项目支出

    合计

    人员经费

    公用经费

    一、医疗卫生与计划生育支出

    9.39

    9.39

    9.39

       医疗保障

    9.39

    9.39

    9.39

        事业单位医疗

    9.39

    9.39

    9.39

    二、住房保障支出      

    9.53

    9.53

    9.53

        住房改革支出

    9.53

    9.53

    9.53

         住房公积金

    9.53

    9.53

    9.53

    三粮油物资储备支出

    112.55

    107.55

    96.76

    10.79

    5.00

    物资事物

    112.55

    107.55

    96.76

    10.79

    5.00

    事业运行

    112.55

    107.55

    96.76

    10.79

    5.00

    合计

    131.47

    126.47

    115.68

    10.79

    5.00



    财政拨款基本支出预算表

    单位:万元

    经济分类科目

    合  计

    人员经费

    公用经费

    一、工资福利支出

    67.03 

    67.03 

     

    基本工资

    29.35 

    29.35 

     

    津贴补贴

    24.96 

    24.96 

     

    奖金

    2.38 

    2.38

     

    社会保障缴费

    10.34 

    10.34 

     

    其他工资福利支出

    二、商品和服务支出

    10.79

    10.79

    办公费

    2.25

    2.25

    印刷费

    0.19

    0.19

    水电费

    0.88

    0.88

    邮电费

    0.72

    0.72

    物业管理费

    0.63

    0.63

    差旅费

    2.85

    2.85

    会议费

    0.25

    0.25

    培训费

    0.95

    0.95

    公务接待费

    0.13

    0.13

    工会经费

    1.27

    1.27

    福利费

    0.06

    0.06

    其他和商品和服务支出

    0.61

    0.61

    三、对个人和家庭的补助

    48.65

    48.65

    退休费

    36.07

    36.07

    住房公积金

    9.53

    9.53

    采暖补贴

    3.04

    3.04

    其他对个人和家庭的补助支出

    0.01

    0.01

    合计

    126.47

    115.68

    10.79


    “三公”经费预算财政拨款情况统计表

    单位:万元

    项    目

    2016年预算数

    比2015年预算数增减

    增减变化原因说明

    合    计

    0.13

    0

     

    1、因公出国(境)费用

     

    2、公务接待费

    0.13

    0

     

    3、公务用车费

     

    其中:(1)公务用车运行维护费

     

              (2)公务用车购置

     

     

      说明:
           1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0个预算单位。  
           2、“2016年预算数”的实有人员 15 人,其中:在职人员 9 人,离退休人员 6 人。

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