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    吉林省现代365彩票官方网址信息中心2016年部门预算信息公开
    】【关闭发表时间:2016-3-4 责任编辑:admin  消息来源:

    目  录

    第一部分  部门概况     
      一、主要职能
      二、机构设置
    第二部分  2016年部门预算表
      一般公共预算
      (一)收支预算表
      (二)收入预算表
      (三)支出预算表
      (四)财政拨款支出预算表
      (五)财政拨款基本支出预算表
      (六)“三公”经费预算财政拨款情况统计表

    第一部分 部门概况

    一、主要职能
      为全省365彩票官方网址行业管理及发展服务。负责全省365彩票官方网址市场调研和365彩票官方网址理论、365彩票官方网址统计、365彩票官方网址管理、365彩票官方网址技术、365彩票官方网址标准的推介、应用、开发
    二、机构设置
      根据上述职责,吉林省现代365彩票官方网址发展中心内设 0 个机构。
      下设 0 家预算单位。

    第二部分 2016年部门预算表

    一般公共预算

    收支预算表

    收      入

    支      出

    项  目

    预算数

    项  目

    预算数

    一、财政拨款收入

    317.91 

    一、一般公共服务

     

    财政预算拨款收入

    317.91 

    二、国防支出

     

    非税收入

     

    三、公共安全支出

     

    二、事业收入

     

    ……

     

      教育收费收入 

    医疗卫生和计划生育支出

    24.25

      其他事业收入

    住房保障支出

    23.24

    三、事业单位经营收入

     

    粮油物资储备支出

    270.42 

    本年收入合计

    317.91 

    本年支出合计

    317.91 

    上年结余

     

    结转下年

     

    部门结余

     

     

     

    用事业基金弥补收支差额

     

     

     

    其他结余

     

     

     

    收入总计

    317.91 

    支出总计

    317.91 


    收入预算表

    单位:万元

    支出预算表

    财政拨款支出预算表

    单位:万元

    功能分类

    科目名称

    总  计

    基本支出

    项目支出

    合计

    人员经费

    公用经费

    一、医疗卫生与计划生育支出

    24.25

    24.25

    24.25

       医疗保障

    24.25

    24.25

    24.25

       事业单位医疗

    24.25

    24.25

    24.25

    二、住房保障支出      

    23.24

    23.24

    23.24

       住房改革支出

    23.24

    23.24

    23.24

         住房公积金

    23.24

    23.24

    23.24

    三粮油物资储备支出

    270.42

    265.42

    231.93

    33.49

    5.00

    物资事物

    270.42

    265.42

    231.93

    33.49

    5.00

    事业运行

    270.42

    265.42

    231.93

    33.49

    5.00

    合计

    317.91

    312.91

    279.42

    33.49

    5.00

     财政拨款基本支出预算表

    单位:万元

    经济分类科目

    合  计

    人员经费

    公用经费

    一、工资福利支出

    188.72 

    188.72 

     

    基本工资

    85.21 

    85.21 

     

    津贴补贴

    69.63 

    69.63 

     

    奖金

    6.91 

    6.91 

     

    社会保障缴费

    26.97 

    26.97 

     

    其他工资福利支出

    二、商品和服务支出

    33.49

    33.49

    办公费

    6.25

    6.25

    印刷费

    0.53

    0.53

    水电费

    2.44

    2.44

    邮电费

    2.00

    2.00

    物业管理费

    1.75

    1.75

    差旅费

    7.93

    7.93

    会议费

    0.70

    0.70

    培训费

    2.72

    2.72

    公务接待费

    0.44

    0.44

    工会经费

    3.62

    3.62

    福利费

    0.18

    0.18

    公务用车运行维护费

    3.30

    3.30

    其他和商品和服务支出

    1.63

    1.63

    三、对个人和家庭的补助

    90.70

    90.70

    退休费

    60.33

    60.33

    住房公积金

    23.24

    23.24

    采暖补贴

    7.11

    7.11

    其他对个人和家庭的补助支出

    0.02

    0.02

    合计

    312.91

    279.42

    33.49

     

    “三公”经费预算财政拨款情况统计表

    项    目

    2016年预算数

    比2015年预算数
    增减

    增减变化原因说明

    合    计

    3.74

    -0.01

     

    1、因公出国(境)费用

     

    2、公务接待费

    0.44

    -0.01

     

    3、公务用车费

    3.30

     

    其中:(1)公务用车运行维护费

    3.30

     

           (2)公务用车购置

     

     说明:
           1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。  
           2、“2016年预算数”的实有人员 36 人,其中:在职人员 25 人,离退休人员 11 人。

     

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